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中国共产党昆明市委员会组织部2022年度部门决算
发布时间:2023-09-22 09:31来源:昆明市委组织部

监督索引号53010000120301000

中国共产党昆明市委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市委员会组织部概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委的有关规定;组织新时期党的建设的理论研究;研究制订全市党建工作意见并组织实施;指导全市党组织建设,特别是基层党组织建设。

2.研究规划党员教育和党员管理工作;制定全市发展党员的计划和措施。

3.制订全市各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见,并进行监督检查;指导、检查市委管理的领导班子民主生活会情况;研究提出县(市)区、市级机关各部门和国有重点骨干企业以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议和意见;负责市委管理干部的考察、考核、考评工作;办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退(离)休审批手续以及团以上军队转业干部的安置等其他事宜。

4.研究制定全市干部队伍建设的具体政策和规定,组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作;负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理;负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。

5.统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务,研究拟定全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施,指导全市公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,及时向市委反映重要情况,提出建议和意见;宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作;会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议,并组织实施。

7.负责全市组织干部人事管理信息系统的建设;负责全市干部、党员和党组织统计工作及市管干部档案的管理工作。

8.负责全市干部教育工作,拟订全市干部教育培训规划,组织市管干部和有关干部进行培训;指导、协调、检查全市干部教育工作;协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。

9.指导、检查、协调全市人才工作;组织各类人才队伍开展有关活动。

10.负责本市出席全国、全省党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作;负责市党代表大会的有关筹备工作;指导各县(市)区党委和基层党组织的选举工作;负责收缴和管理全市党费;负责市属新建党组织的审批。

11.负责对市管干部和干部选拔任用工作的监督,负责审理部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间等历史遗留问题,接待处理业务范围内的来信来访。

12.负责全市因公出国(境)人员政审和宏观管理工作。

13.承担市委党建工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室和市党的建设研究会的日常工作。

14.统一管理中共昆明市委机构编制委员会办公室、中共昆明市委老干部局。

15.完成市委和上级部门交办的其他任务。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年,在省委组织部的精心指导和市委的正确领导下,全市组织系统坚定践行新时代党的组织路线,坚决贯彻落实党中央和省委、市委决策部署,在服务中心大局中奋力开拓进取,在聚焦主责主业中主动担当作为,各项工作取得新进展、新成效。

1.坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为各级党校(行政学院)的主课和干部培训的中心内容,分级分类开展集中轮训,推动各级干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.坚持强基固本、提质增效,着力增强党组织政治功能和组织功能。全面加强党的组织体系建设,全域推进基层党建强基、提质、增效。一是推动城乡党建强基。二是推动基层党建提质。三是推动党建引领增效。

3.坚持事业为上、选贤任能,着力建设堪当高质量发展重任的高素质干部队伍。一是选准用好干部。二是选优配强班子。三是强化专业训练。四是加强实践锻炼。五是强化管理监督。六是强化年轻干部培养储备。

4.坚持优化结构、提升素质,不断提高公务员工作质效。一是深化重点领域改革。二是加大精准招录力度。三是强化公务员源头培养。四是抓实公务员考核奖励。

5.注重发挥优势、改革创新,推进人才核心城市建设取得突破。一是突出高端引领。二是聚焦重点引育。三是创新载体平台。四是创优人才生态。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置22个内设机构,包括:办公室、研究室、组织一处、组织二处(市委基层党建工作协调小组办公室)、组织三处、组织四处(市委非公经济组织和社会组织工委办公室)、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才处、干部教育处、干部监督处(举报中心)、干部信息处、人事处机关党委、离退办、远程教育办公室、市干部档案管理和信息服务中心

我部门无所属单位

(二)决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位即中国共产党昆明市委员会组织部

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市委员会组织部2022年末实有人员编制108人。其中:行政编制97人(含行政工勤编制6人),事业编制11人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员93人(含行政工勤人员6人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人(离休0人,退休25人)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会组织部2022年度收入合计33,755,422.75元。其中:财政拨款收入33,755,422.75元,占总收入的100.00%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少12,324,760.45元,下降26.75%。其中:财政拨款收入减少12,284,563.45元,下降26.68%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少40,197.00元,下降100.00%。主要原因是:①受疫情影响,部分工作未能开展,压缩项目经费,项目经费减少;②因人员变动,工资薪金及定额指标减少;③视频会议室升级改造经费和昆明市“强边固防突击队”项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会组织部2022年度支出合计33,755,422.75元。其中:基本支出23,106,363.35元,占总支出的68.45%;项目支出10,649,059.40元,占总支出的31.55%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少12,284,563.45元,下降26.68%。其中:基本支出减少1,079,752.35元,下降4.46%;项目支出减少11,204,811.10元,下降51.27%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因分析:因人员变动、取消文明奖,工资薪金及一般公用经费定额指标调整减少1,079,752.35元;受疫情影响,部分工作未能开展,压缩项目经费且2022年度单位取消了视频会议室升级改造项目和昆明市“强边固防突击队”项目,项目经费减少11,204,811.10元。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,106,363.35元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,038,266.07元,占基本支出的91.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,068,097.28元,占基本支出的8.95%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,649,059.40元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情如下:

1.选调生租房补贴经费支出30,000.00元,主要用于根据省委组织部《关于拨付2021年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2022年招录定向选调生租房补贴经费的通知》、市财政局《关于分配选调生工作生活补助经费的函》,省级财政下达我市2021年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2022年招录定向选调生租房补贴。

2.绿色能源产业链工作经费119,616.00元,主要用于绿色能源产业链的有关工作,年终形成绿色能源产业研究报告。

3.博士服务团成员补助专项资金48,000.00元,根据《云南省人才发展专项资金管理暂行办法》(云财行[2019]122号),结合省人才工作领导小组办公室《关于报送2022年省人才发展专项资金分配方案的函》和各人才发展专项主管部门年初预算批复,主要用于博士服务团成员补贴。

4.全市人才工作专项经费支出1,571,439.00元,主要用于提升全市人才总量和质量。综合运用柔性引才、机构引才、项目引才、大赛引才等市场化引才手段,组织开展“春城产业导师”“春城创业荟”等重点人才计划和活动。坚持政策用心、服务暖心,以“用户思维”解决人才“紧缺急需”问题,制定出台《加快人才聚集推动产业发展十条措施》《昆明市、西双版纳州共同支持磨憨—磨丁合作区人才发展十条措施》,搭建“滇籍人才联系服务平台”“码上去昆明”等线上服务平台,着力破解人才政策碎片化、人才服务被动化等问题,持续创优人才发展生态,不断提升城市人才吸引力。

5.单位办公用打印复印纸及印刷服务采购经费支出421,522.20元,主要用于单位实际办公需要,采购2022年度打印、复印纸及相关印刷服务。

6.组织工作经费支出5,926,302.00元,主要用于全面加强党的组织体系建设,全域推进基层党建强基、提质、增效。深化支部规范化达标创建,在全市创建“春城先锋示范党支部”、整顿提升软弱涣散基层党组织。创新开展“链式”组织生活,开展抓党建促乡村振兴专项行动,深化“双整百千”四级联创,实施村级集体经济强村工程项目,开展城市基层党建全域提升行动,建立街道“党建联盟”、社区“大党委”。持续深化“双报到双服务双报告”“吹哨报到”工作,推进机关党建、“两新”组织党建融入城市基层党建。发挥大数据平台功能,持续推进“智慧党建”赋能基层党建。

7.干部工作经费支出1,649,936.60元,主要用于根据《党政领导干部选拔任用工作条例》、《党政领导干部考核工作条例》、《干部人事档案工作条例》的要求,深入贯彻落实新时代党的组织路线和干部工作方针政策,选优配强处级领导班子,对处级党政领导班子和领导干部的政治素质、履职能力、工作成效、作风表现等进行了解、核实和评价。有序推进昆明市公务员信息采集、信息库维护及年度统计工作,对市管领导干部人事档案进行数字化管理。协助省委组织部做好省管领导班子和省管干部的日常管理、年度考核、推荐考察等工作。根据中华人民共和国《公务员法》、中央组织部《公务员录用规定》、《公务员培训规定》、《公务员公开遴选办法(试行)》等文件精神,开展全市公务员考试录用和公务员公开遴选工作,对市级机关公务员开展初任、任职、在职培训,指导全市公务员培训基地、教材和师资队伍建设,完成各级领导交办的其他工作。完成干部人事档案系统重构开发适配国产设备工作,确保昆明市委组织部计算机设备、打印机、传真机、扫描仪、复印机、数码相机、数码摄像机、移动存储设备、路由器、交换机等各类办公设备、电子政务网、互联网的正常运行。做好全市党内统计工作和公务员统计工作。贯彻执行《2018—2022年昆明市干部教育培训规划》及年度干部教育培训工作要点,有计划地开展各类干部教育培训工作。

8.组织部门自身建设工作经费支出856,243.60元,主要用于强化组工干部思想政治建设,提升党性修养和能力素质,进一步增强组织系统整体效能,提高全市组织工作水平。

9.昆明市“两新”组织党建融入城市基层党建对策研究课题经费支出26,000.00元,主要用于完成立项课题《昆明市“两新”组织党建融入城市基层党建对策研究》的中期论证、结题评审,将课题转化为《决策咨询报告》上报市委、市政府决策参考。通过组织开展课题研究工作,进一步提升部门开展决策咨询研究的工作能力和水平,同时通过开展课题调研工作,有针对性的为市委、市政府科学决策提供依据和支撑,促进全市经济社会健康平稳发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出33,755,422.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少12,284,563.45元,下降26.68%,主要原因分析:①受疫情影响,部分工作未能开展,压缩项目经费,项目经费减少;②因人员变动,取消文明奖、工资薪金及定额指标减少;③视频会议室升级改造经费和昆明市“强边固防突击队”项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出28,672,330.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%。主要用于:

1)组织事务(款)-行政运行(项),支出17,605,625.10元,该支出主要用于我单位保障机关行政人员工资、机构正常运转等日常支出;

2)组织事务(款)-事业运行(项),支出417,646.40元,该支出主要用于我单位保障机关事业人员工资、机构正常运转等日常支出;

3)组织事务(款)-其他组织事务支出(项),支出10,623,059.40元,该支出主要用于单位开展各类专项工作;

4)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-一般行政管理事务(项),支出26,000.00元,该支出主要用于开展昆明市“两新”组织党建融入城市基层党建对策研究课题经费;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业(类)支出1,781,261.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于:

1)行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),支出1,606,799.36元,该支出主要用于我单位基本养老保险缴费;

2)其他社会保障和就业支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项),支出68,996.60元,该支出主要用于我单位职业年金缴费;

3)其他社会保障和就业支出(款)-其他社会保障和就业支出(项),支出105,465.80元,该支出主要用于我单位2022年残疾人就业保障金缴费;

9.卫生健康(类)支出1,480,342.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于:

1)行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项),支出868,119.93元,该支出主要用于我单位基本医疗保险缴费;

2)行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项),支出558,913.83元,该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费;

3)行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项),支出53,308.80元,该支出主要用于我单位重特病医疗统筹缴费;

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障(类)支出1,821,487.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于:

1)住房改革支出(款)-住房公积金(项),支出1,781,522.00元,该支出主要用于我单位住房公积金缴费;

2)住房改革支出(款)-购房补贴(项)支出39,965.53元,该支出主要用于我单位住房补贴缴费;

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为108,840.00元,支出决算为35,024.20元,完成年初预算的32.18%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算30,164.20元,占总支出决算的86.12%;公务接待费支出决算4,860.00元,占总支出决算的13.88%,具体是国内接待费支出决算4,860.00元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为108,840.00元,支出决算为35,024.20元,完成年初预算的32.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为30,164.20元,完成年初预算的51.26%;公务接待费支出决算为4,860.00元,完成年初预算的9.72%。2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:

1.2022年受疫情影响,我单位实际接待支出较上年减少。2022年实际接待3批次,共38人次,2021年实际接待11批次,共227人次。

2.我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》(云财行〔2019〕290号)文件要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,进一步降低了“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少1,656.44元,下降4.52%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加11,594.56元,增长62.44%;公务接待费支出决算减少13,251.00元,下降73.17%。2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:

1.2022年受疫情影响,我单位实际接待支出较上年减少。2022年实际接待3批次,共38人次,2021年实际接待11批次,共227人次。

2.我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》(云财行〔2019〕290号)文件要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,进一步降低了“三公经费”支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差调研培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次38人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级组织部调研组1批次共计14人次;接待上海市普陀区组织部援滇干部1批次共计16人次;接待文山州委组织部调研组1批次共计8人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会组织部2022年机关运行经费支出2,068,097.28元,减少218,040.49元,下降9.54%,主要原因分析本年度市委组织部根据财政要求厉行节约经费支出,日常公用经费减少,用于保障单位运行的办公费、培训费、会议费及福利费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,中国共产党昆明市委员会组织部资产总额11,351,684.19元,其中,流动资产1,307,951.19元,固定资产8,315,373.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,728,360.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,545,960.79元,其中固定资产减少914,377.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产1项,账面原值3,962,944.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额1,521,462.20元,其中:政府采购货物支出104,373.20元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,417,089.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市委员会组织部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:财政拨款收入,是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53010000120301111

附件:中国共产党昆明市委员会组织部2022年决算公开表