春城人才返回首页设为首页加入收藏
公告: . 2025年度昆明市市级机关公开遴选公务员资格复审公告 昆明市2025年市级机关公开遴选公务员笔试成绩查询公告 2025年度昆明市市级机关公开遴选公务员公告 昆明市2025年度考试录用公务员拟录用人员公示(五) 昆明市2025年度考试录用公务员拟录用人员公示(四)
组工动态
中国共产党昆明市委员会组织部2024年度部门决算编制说明
发布时间:2025-10-21 10:07来源:昆明市委组织部

监督索引号53010000120301000

中国共产党昆明市委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委的有关规定;组织新时期党的建设的理论研究;研究制订全市党建工作意见并组织实施;指导全市党组织建设,特别是基层党组织建设。

2.研究规划党员教育和党员管理工作;制定全市发展党员的计划和措施。

3.制订全市各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见,并进行监督检查;指导、检查市委管理的领导班子民主生活会情况;研究提出县(市)区、市级机关各部门和国有重点骨干企业以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议和意见;负责市委管理干部的考察、考核、考评工作;办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退(离)休审批手续以及团以上军队转业干部的安置等其他事宜。

4.研究制定全市干部队伍建设的具体政策和规定,组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作;负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理;负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。

5.统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务,研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施,指导全市公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,及时向市委反映重要情况,提出建议和意见;宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作;会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议,并组织实施。

7.负责全市组织干部人事管理信息系统的建设;负责全市干部、党员和党组织统计工作及市管干部档案的管理工作。

8.负责全市干部教育工作,拟订全市干部教育培训规划,组织市管干部和有关干部进行培训;指导、协调、检查全市干部教育工作;协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。

9.指导、检查、协调全市人才工作;组织各类人才队伍开展有关活动。

10.负责本市出席全国、全省党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作;负责市党代表大会的有关筹备工作;指导各县(市)区党委和基层党组织的选举工作;负责收缴和管理全市党费;负责市属新建党组织的审批。

11.负责对市管干部和干部选拔任用工作的监督,负责审理部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间等历史遗留问题,接待处理业务范围内的来信来访。

12.负责全市因公出国(境)人员政审和宏观管理工作。

13.承担市委党建工作领导小组办公室、市委人才工作领导小组办公室和市党的建设研究会的日常工作。

14.统一管理中共昆明市委机构编制委员会办公室、中共昆明市委老干部局。

15.完成市委和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置22个内设机构,包括:办公室、研究室、组织一处、组织二处(市委基层党建工作协调小组办公室)、组织三处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才处、干部教育处、干部监督处(举报中心)、干部信息处、人事处、机关党委、离退办、远程教育办公室、市干部档案管理和信息服务中心。

我部门无所属单位。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位即中国共产党昆明市委员会组织部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的:公务员80人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员14人,机关和事业工人6人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人(离休2人,退休22人)。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,市委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实全国、全省组织部长会议精神,以省委提级巡视市委组织部为契机,全面提升组织工作质效,为全市高质量发展提供坚强组织保证。

1.抓学习促提升,夯实推动高质量发展的思想基础。制定巩固拓展主题教育成果措施,坚持和完善“四学联动“大调研、解难题、抓落实”等经验做法,健全落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。扎实开展党纪学习教育。组织党员领导干部和基层党组织书记带头讲授纪律党课,抓实党的创新理论教育培训。

2.抓队伍激活力,锻造推动高质量发展的骨干力量。坚持“四用四不用”选人用人导向,完善党政领导班子和领导干部政治素质考察清单,深化“政绩工程”“面子工程”“新形象工程”专项整治,推动树立和践行正确政绩观。营造干事创业良好氛围。在巩固争当“实干家”、整治“太平官”工作的基础上,接续开展干部队伍“能力作风提升年”活动,督促引导干部进一步增强本领、转变作风。

3.抓创新求突破,强化推动高质量发展的人才支撑。举办“春城人才”品牌发布会,对外发布全市统一使用的品牌标识、标语和IP形象,提升昆明人才工作影响力和辨识度。深化拓展人才交流合作。携手滇中城市群加快建设人才协同带,持续完善“1+5”区域人才工作互动合作机制,深入推进“中老铁路人才走廊”建设。全力推动“院所校企”间合作,与重点科研院所、高校、医院、企业达成合作事项。组织企事业单位赴北大、哈工大等高校,开展“春城全国名校行”引才活动。成立春城人才发展学院,根据园区特色和优势开展常态化培训。

4.抓基层打基础,严密推动高质量发展的组织体系。全面开展党支部“调优扩先提中治软”行动,持续推进党组织规范化建设。深入推进党建引领基层治理。认真抓好数据赋能基层治理,扎实开展全省党建引领基层治理试点工作。持续实施“双整双化”行动,深化落实“书记领办”“吹哨报到”工作机制。在全省率先开展村级集体经济项目“揭榜招贤”行动,促成村级集体经济项目与“揭榜”主体签订合作协议。深化“模范机关”创建,全面落实学校、公立医院党组织领导(下)的校(院)长负责制。建成“云岭先锋新家园”服务阵地。开展国有企业“党建质量年”主题活动,在全省率先探索开展“党建示范国企”创建工作。

5.抓管理强素质,打造服务高质量发展的模范部门。认真做好省委提级巡视及整改工作。诚恳接受巡视、实事求是汇报工作、提供情况,高度重视省委提级巡视反馈的问题,认真分析研判,全面推进整改。实施组工干部业务能力提升行动。扎实开展“春城先锋大讲堂”“大比武”竞赛活动,推动干部拓宽视野格局、提升能力素质。强化部机关作风建设。深化“组织工作上温度 组工干部下基层”行动,出台《改进工作作风密切联系群众的具体措施》和《家访工作制度》。开展“讲传统、谈部风、话传承”活动,营造正气昂扬、团结向上的工作氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会组织部2024年度收入合计29,645,720.88元。其中:财政拨款收入29,645,720.88元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少2,991,753.71元,下降9.17%。其中:财政拨款收入减少2,991,753.71元,下降9.17%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:①部门压缩项目经费,项目经费减少;②因常规人员调动,部门本年度在职人员减少,人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会组织部2024年度支出合计30,038447.80元。其中:基本支出22,881,544.00元,占总支出的76.17%;项目支出7,156,903.80元,占总支出的23.83%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少2,599,026.79元,下降7.96%。其中:基本支出减少738,313.46元,下降3.13%;项目支出减少1,860,13.33元,下降20.63%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:本年度部门常规人员变动及社保费调整,人员经费减少,因执行厉行节约政策,部门公用经费支出减少;压缩项目经费,项目经费支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会组织部机关、下属事业单位正常运转的日常支出22,881,544.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,914,783.93元,占基本支出的91.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,966,760.07元,占基本支出的8.60%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会组织部机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,156,903.80元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

昆明市加强产业链党建对策研究经费61,426.00元,主要用于对党建链赋能产业链式集群发展中存在的问题进行深入探究,从提升党组织引领实效等方面提出破解党建赋能产业链式集群高质量发展的对策措施,供领导决策参考。

招录定向选调生租房补贴经费100,000.00元,主要用于招录的定向选调生2024年一次性生活补贴和租房补贴发放。

2024年省级人才发展专项资金33,000.00元,主要用于根据《云南省财政厅关于下达2024年省委组织部牵头省人才发展专项资金的通知》要求,支付专家省级人才发展专项资金。

全市人才工作经费792,607.58元,主要用于围绕打造春城人才新高地的工作目标,紧贴产业结构转型升级需求,聚焦重点产业领域发展,精准发力、有序突破,加强人才重点引进培养,着力凝聚一批高层次人才、急需紧缺人才,为推动高质量发展提供智力支撑和人才保障。

昆明片区到村工作选调生教育培训经费171,400.00元,主要用于支付昆明片区选调生到村工作培训资金。

组织工作经费1,771,924.12元,主要用于深入实施党的创新理论学习教育计划,突出习近平新时代中国特色社会主义思想在党员干部教育培训中的首课、主课地位。着力提升党的组织体系整体效能,使每个基层党组织都成为坚强战斗堡垒。

干部工作经费813,904.36元,主要用于建设一支堪当高质量发展重任的高素质干部队伍。坚持多岗位锻炼干部、培养优秀年轻干部、培养懂经济、会抓发展的干部,注重少数民族干部,女干部和党外干部的培养选拔,不断优化干部队伍结构。深入开展作风革命、效能革命,充分激发干部队伍干事创业精气神,持续转变干部作风,从严监督管理干部,激励干部担当作为。做好全省公务员信息更新采集和公务员统计工作。贯彻执行年度干部教育培训工作要点,有计划地开展各类干部教育培训工作。

组织部门自身建设工作经费1,108,737.95元,主要用于加强市委组织部机关自身建设。建立定期向上级组织部门汇报对接机制,推动县(市)区组织部门建立常态化互学互鉴工作机制。围绕党内法规和相关制度,及时制定配套措施,形成系统完备、科学规范、运行有效的组织工作制度体系。制定组织工作特色亮点清单。推进作风革命效能革命常态化、长效化,健全完善“大调研、大讨论、大实践”长效机制,常态化开展蹲点调研。

党员教育培训工作经费1,911,176.87元,主要用于完成全市党员党的二十大精神全覆盖培训目标任务;按照“数据促融通、系统提质量、使用全覆盖、运用智慧化”的思路,不断提升党建工作实时感知、分析研判、效果评估、风险预警、辅助决策等智慧化水平。

以前年度非财政结转结余专项资金392,726.92元,主要用于上缴财政以前年度部门结转结余资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出29,645,720.88元,占本年支出合计的98.69%。与上年相比减少2,991,753.71元,下降9.17%,完成年初预算的64.99%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出23,384,561.39占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%,完成年初预算的60.84%主要用于

1)组织事务(款)-行政运行(项),支出15,152,008.02元,该支出主要用于我单位保障机关行政人员工资、机构正常运转等日常支出;

2)组织事务(款)-事业运行(项),支出1,468,376.49元,该支出主要用于我单位保障机关事业人员工资、机构正常运转等日常支出;

3)组织事务(款)-其他组织事务支出(项),支出6,764,176.88元,该支出主要用于单位开展各类专项工作

造成预决算差异的主要原因是:本年度组织部有部分项目未开展,项目经费存在决算数小于预算数的情况

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出2,869,979.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%,完成年初预算的89.54%主要用于

1)行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项),支出655,440.00元,该支出主要用于我部门离退休人员生活补助发放;

2)行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),支出1,976,759.57元,该支出主要用于我部门基本养老保险缴费;

3)行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项),支出237,779.75元,该支出主要用于我部门职业年金缴费

造成预决算差异的主要原因是:养老保险预算根据单位职工数量按照昆明市本级定额标准编制,决算数以最终单位实际缴纳养保金额为准,决算数小于预算数说明年初预算养老保险金额可完全覆盖全年单位养保缴纳金额

9.卫生健康(类)支出1,620,719.17占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的83.00%主要用于

1)行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项),支出885,299.46元,该支出主要用于我单位行政人员基本医疗保险缴费;

2)行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项),支出162.42元,该支出主要用于我单位事业人员基本医疗保险缴费;

3)行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项),支出657,115.78元,该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费;

4)行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项),支出78,141.51元,该支出主要用于我单位重特病医疗统筹缴费

造成预决算差异的主要原因是:医疗保险预算根据单位职工数量按照昆明市本级定额标准编制,决算数以最终单位实际缴纳医保金额为准,决算数小于预算数说明年初预算医疗保险金额可完全覆盖全年单位医保缴纳金额

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出1,770,461.00占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的87.65%主要用于

1)住房改革支出(款)-住房公积金(项),支出1,770,461.00元,该支出主要用于我单位住房公积金缴费

造成预决算差异的主要原因是:住房公积金预算以单位编制预算时,该月份缴纳的住房公积金数额为基数进行编制,决算数以最终单位实际缴纳住房公积金为准,决算数小于预算数说明年初预算住房公积金可完全覆盖全年单位住房公积金缴纳金额

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,956.00元,决算为26,136.48元,完成年初预算的41.52%;支出决算较上年减少8,338.81元,下降24.19%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为52,956.00,决算为24,596.48元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.11%,完成年初预算的46.45%;公务接待费支出年初预算为10,000.00,决算为1,540.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.89%,完成年初预算的15.40%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少887.81元,下降3.48%公务接待费支出决算较上年减少7,451.00元,下降82.87%;具体是国内接待费支出决算1,540.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少7,451.00元,下降82.87%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,956.00,支出决算为26,136.48,完成年初预算的41.52%支出决算较上年减少8,338.81元,下降24.19%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为52,956.00,决算为24,596.48,完成年初预算的46.45%;公务接待费支出预算为10,000.00,决算为1,540.00,完成年初预算的15.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我部门根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》(云财行〔2019〕290号)文件要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,进一步降低了“三公”经费支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少887.81,下降3.48%;公务接待费支出决算减少7,451.00,下降82.87%具体是国内接待费支出决算1,540.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少887.81,下降3.48%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:本年度来访市委组织部单位减少,公务接待费相应减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差调研培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次18人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待其他省市组织部门来昆明学习考察及调研工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会组织部2024年机关运行经费支出1,966,760.07比上年减少56,573.18,下降2.80%主要原因是:本年度市委组织部根据财政要求厉行节约经费支出,日常公用经费减少,用于保障单位运行的办公费、培训费、会议费及福利费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党昆明市委员会组织部资产总额6,030,276.05元,其中,流动资产829,651.07元,固定资产3,386,873.56元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,813,751.42元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,950,224.54,其中固定资产减少1,169,167.17。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产5项,账面原值32,500.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额1,633,245.48元,其中:政府采购货物支出18,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,614,845.48元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市委员会组织部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53010000120301111

       附件:中国共产党昆明市委员会组织部2024年度部门决算公开表