中国共产党昆明市委员会组织部2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委的有关规定;组织新时期党的建设的理论研究;研究制订全市党建工作意见并组织实施;指导全市党组织建设,特别是基层党组织建设。
2.研究规划党员教育和党员管理工作;制定全市发展党员的计划和措施。
3.制订全市各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见,并进行监督检查;指导、检查市委管理的领导班子民主生活会情况;研究提出县(市、区)、市级机关各部门和国有重点骨干企业以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议和意见;负责市委管理干部的考察、考核、考评工作;办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退(离)休审批手续以及团以上军队转业干部的安置等其他事宜。
4.研究制定全市干部队伍建设的具体政策和规定,组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作;负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理;负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。
5.统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务,研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施,指导全市公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,及时向市委反映重要情况,提出建议和意见;宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作;会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议,并组织实施。
7.负责全市组织干部人事管理信息系统的建设;负责全市干部、党员和党组织统计工作及市管干部档案的管理工作。
8.负责全市干部教育工作,拟订全市干部教育培训规划,组织市管干部和有关干部进行培训;指导、协调、检查全市干部教育工作;协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。
9.指导、检查、协调全市人才工作;组织各类人才队伍开展有关活动。
10.负责本市出席全国、全省党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作;负责市党代表大会的有关筹备工作;指导各县(市、区)党委和基层党组织的选举工作;负责收缴和管理全市党费;负责市属新建党组织的审批。
11.负责对市管干部和干部选拔任用工作的监督,负责审理部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间等历史遗留问题,接待处理业务范围内的来信来访。
12.负责全市因公出国(境)人员政审和宏观管理工作。
13.承担市委党建工作领导小组办公室、市委人才工作领导小组办公室和市党的建设研究会的日常工作。
14.统一管理中共昆明市委机构编制委员会办公室、中共昆明市委老干部局。
15.完成市委和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置22个内设机构,包括:办公室、研究室、组织一处、组织二处、组织三处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处、干部教育处、干部监督处(举报中心)、干部信息处、人事处、机关党委、离退办、党员教育中心、市干部档案管理和信息服务中心。
我部门无所属单位。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位即中国共产党昆明市委员会组织部。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的:公务员79人,参照公务员法管理人员6人,事业管理人员和专业技术人员14人,机关和事业工人6人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人(离休2人,退休23人)。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,中共昆明市委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实全国、全省组织部长会议精神,围绕中心、服务大局,推动各项工作取得积极成效。
1.以理论武装凝心铸魂。一是深入实施“习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划”和“一把手”政治能力提升计划,通过理论学习中心组学习、政策宣讲、“三会一课”、专题培训等形式,推动学习走深走实。二是采取“以市带县促乡”模式,以市级重点培训、县级普遍培训、乡镇兜底培训为载体,坚持自上而下、分级分类培训。三是牢牢把握深入贯彻中央八项规定精神学习教育的目标任务和工作安排,坚持学查改一体推进。
2.以事业为上选贤任能。一是坚持新时代好干部标准,把政治标准放在首位,树牢“四用四不用”选人用人导向,对全市市管领导班子、市管领导干部开展政治素质全覆盖调研。健全完善有效防范和纠治政绩观偏差工作机制,将政绩观教育作为干部教育培训必修课,制定实施政绩观偏差主要问题清单,试点探索建立领导干部离任交接实施办法。二是接续实施干部“精培优育”工程,打造6个精品培训项目,举办专业化培训班次。选派干部赴先进发达地区学习锻炼,选拔科级干部跨地区、跨部门、跨系统交流挂职锻炼。三是健全干部监督工作联席会议制度,加强对干部全方位管理和经常性监督。推动领导干部能上能下常态化。四是修改完善县级以上机关事业单位借调工作人员指引、公务员职务与职级并行制度实施工作有关事项等制度规定,持续做好聘任制公务员考核管理工作。
3.以党建赋能强基固本。一是深入推进抓党建促乡村振兴,连续3年实施“金融特派员”和农业科技人才下基层行动,创新实施村集体经济项目“寻找乡村振兴共富合伙人·揭榜招贤行动”。开展市级“家门口的务工车间”试点工作。二是加强居民小区治理,持续开展社区治理人才召集工作,引导医生、律师、退伍军人等有一技之长的人才提供专业化服务。三是统筹推进机关企事业单位党建工作。开展机关党建助力“六个春城”建设“勇当排头兵实干争一流”系列活动。四是深入开展春城党员先锋模范“四大行动”。
4.以引育用留聚才汇智。一是连续3年开展市场化引才,组织企事业单位赴上海、北京等地高校开展引才活动。建立“旅居人才库”,促进旅居人才作用发挥。二是扎实做好云南省专家人才产业服务团服务保障工作,争取省级科技特派员、科技特派团服务昆明,推动金融特派员入驻产业园区开展金融服务。举办面向南亚东南亚国际人才服务推介会暨高质量建强“中老铁路人才走廊”开放合作交流活动,同步建成启用国际人才综合服务中心、全省首个国际人才服务中心、国际留学生社会实践创新平台“两中心一平台”。与中国宋庆龄基金会、国家自然科学基金委员会共同主办“给孩子们的大师讲堂”走进昆明中小学活动,邀请院士专家进校园与青少年面对面交流互动。三是深化人才发展机制改革,打破论文、学历、职称等限制,制定出台制造业企业自主认定高层次人才办法。四是用好春城人才发展学院,常态化组织人才培训,提升人才工作者能力素质。打造“春城青年驿站”,为符合条件的来昆求职青年人才提供不少于7天免费住宿等配套服务。提升国际人才社区服务质量
5.以真抓实干加强自身建设。一是用好“五学联动”学习机制。部班子以上率下“领学”,及时跟进学习党的二十届四中全会精神和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,机关党委组织指导“督学”,党支部融入日常“深学”,处室结合职能“研学”,党员个人主动“自学”。定期开展“部长听我讲”活动,营造团结、紧张、严肃、活泼的学习氛围。二是持续深化“组织工作上温度 组工干部下基层”行动。开展“领办难题堵点”“回应基层诉求”和“增强调研质效”专项行动,收集意见建议,发现问题,针对性提出措施。三是从严管理组工干部。制定关于改进工作作风密切联系群众的具体措施,用好《廉政风险防控手册》,常态化开展警示教育,举办“廉政课堂”。扎实开展部机关集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题谈心谈话,主要负责同志与班子成员和其他县处级干部“一对一”全覆盖开展提醒谈话。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会组织部2025年度收入合计30,149,502.60元。其中:财政拨款收入30,149,502.60元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加503,781.72元,增长1.70%。其中:财政拨款收入增加503,781.72元,增长1.70%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。增加主要原因是:本年度人员工资及社保基数变动,人员经费增加;公务交通补贴等公用经费增加,收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会组织部2025年度支出合计30,149,502.60元。其中:基本支出25,446,177.19元,占总支出的84.40%;项目支出4,703,325.41元,占总支出的15.60%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加111,054.80元,增长0.37%。其中:基本支出增加2,564,633.19元,增长11.21%;项目支出减少2,453,578.39元,下降34.28%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。增加主要原因是:本年度人员工资及社保基数变动,人员经费增加;因执行厉行节约政策,压缩项目经费,项目支出减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,446,177.19元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,132,400.39元,占基本支出的90.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,313,776.80元,占基本支出的9.09%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,703,325.41元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
组织部门自身建设工作经费1,052,652.74元,主要用于加强中共昆明市委组织部机关自身建设。建立定期向上级组织部门汇报对接机制,推动县(市)区组织部门建立常态化互学互鉴工作机制。保障“组织工作上温度 组工干部下基层”行动、“领办难题堵点”“回应基层诉求”和“增强调研质效”专项行动等的开展,深入推进组织系统作风革命、效能革命。
党员教育培训工作经费1,101,061.33元,主要用于深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划和“一把手”政治能力提升计划,组织实施党的二十届四中全会精神学习培训,教育引导党员干部切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。
2024年招录定向选调生一次性租房补贴经费10,000.00元,主要用于发放招录的定向选调生一次性租房补贴。
全市人才工作经费616,905.96元,主要用于深化“春城人才”品牌,开展“春城全国名校行”,推进“春城计划”等,加大柔性引才、以赛引才,广聚人才人口。支持青年创业,建众创空间和联合办公场所。深化“1+5”区域人才合作,延伸“中老铁路人才走廊”,推进教育、科技、医疗人才交流。建强春城人才发展学院,校企共建产业学院和培训基地。
干部工作经费1,039,653.15元,主要用于建设堪当高质量发展重任的高素质干部队伍,坚持多岗位锻炼干部、培养优秀年轻干部、培养懂经济、会抓发展的干部,注重少数民族干部,女干部和党外干部的培养选拔,不断优化干部队伍结构。做好公务员、选调生、聘任制公务员招录引进工作。
组织工作经费883,052.23元,主要用于深入推进抓党建促乡村振兴,持续实施村集体经济项目“揭榜招贤”行动。深化拓展新兴领域党的建设,抓实国企、学校、医院等领域党建工作。持续推进春城党员先锋模范“四大行动”,从严从实抓好党员队伍建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出30,149,502.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加503,781.72元,增长1.70%,完成年初预算的70.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出23,249,346.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.11%,完成年初预算的65.82%。主要用于:
(1)组织事务(款)-行政运行(项),支出16,809,106.18元,该支出主要用于我单位保障机关行政人员工资、机构正常运转等日常支出;
(2)组织事务(款)-事业运行(项),支出1,736,914.98元,该支出主要用于我单位保障机关事业人员工资、机构正常运转等日常支出;
(3)组织事务(款)-其他组织事务支出(项),支出4,703,325.41元,该支出主要用于我单位开展各类专项工作;
造成预决算差异的主要原因是:本年度组织部执行厉行节约政策,压缩项目支出,存在决算数小于预算数的情况。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出3,139,105.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%,完成年初预算的93.69%。主要用于:
(1)行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项),支出640,740.00元,该支出主要用于我部门离退休人员生活补助;
(2)行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),支出2,188,613.58元,该支出主要用于我部门基本养老保险缴费;
(3)行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项),支出309,752.35元,该支出主要用于我部门职业年金缴费;
造成预决算差异的主要原因是:养老保险预算根据单位职工数量按照昆明市本级定额标准编制,决算数以最终单位实际缴纳养保金额为准,决算数小于预算数说明年初预算养老保险金额可完全覆盖全年单位养保缴纳金额。
9.卫生健康(类)支出1,790,193.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的84.39%。主要用于:
(1)行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项),支出978,495.02元,该支出主要用于我单位行政人员基本医疗保险缴费;
(2)行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项),支出721,599.24元,该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费;
(3)行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项),支出90,099.14元,该支出主要用于我单位重特病医疗统筹缴费;
造成预决算差异的主要原因是:医疗保险预算根据单位职工数量按照昆明市本级定额标准编制,决算数以最终单位实际缴纳医保金额为准,决算数小于预算数说明年初预算医疗保险金额可完全覆盖全年单位医保缴纳金额。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1,970,856.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%,完成年初预算的88.38%。主要用于:
(1)住房改革支出(款)-住房公积金(项),支出1,844,818.00元,该支出主要用于我单位住房公积金缴费;
(2)住房改革支出(款)-住房补贴(项),支出126,038.70元,该支出主要用于我单位行政人员住房补贴发放;
造成预决算差异的主要原因是:住房公积金预算以单位编制预算时,该月份缴纳的住房公积金数额为基数进行编制,决算数以最终单位实际缴纳住房公积金为准,决算数小于预算数说明年初预算住房公积金可完全覆盖全年单位住房公积金缴纳金额。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,956.00元,决算为41,715.79元,完成年初预算的61.39%;支出决算较上年增加15,579.31元,增长59.61%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为52,956.00元,决算为21,699.79元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.02%,完成年初预算的40.98%;公务接待费支出年初预算为15,000.00元,决算为20,016.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.98%,完成年初预算的133.44%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,896.69元,下降11.78%;公务接待费支出决算较上年增加18,476.00元,增长1199.74%;具体是国内接待费支出决算20,016.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加18,476.00元,增长1199.74%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,956.00元,支出决算为41,715.79元,完成年初预算的61.39%,支出决算较上年增加15,579.31元,增长59.61%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为52,956.00元,决算为21,699.79元,完成年初预算的40.98%;公务接待费支出年初预算为15,000.00元,决算为20,016.00元,完成年初预算的133.44%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度接待来访单位较多,公务接待费相应增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少2,896.69元,下降11.78%;公务接待费支出决算增加18,476.00元,增长1199.74%,具体是国内接待费支出决算20,016.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加18,476.00元,增长1199.74%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:本年度接待来访单位较多,公务接待费较上年度增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差调研培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次129人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级及其他省市组织部门来昆考察及调研工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会组织部2025年机关运行经费支出2,313,776.80元,比上年增加347,016.73元,增长17.64%,主要原因是:本年度公务交通补贴及邮电费等公用经费较上年度增加,机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产党昆明市委员会组织部资产总额4,671,835.60元,其中,流动资产838,354.37元,固定资产2,280,174.93元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,553,306.30元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,358,440.45元,其中固定资产减少1,106,698.63元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额472,933.39元,其中:政府采购货物支出72,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出400,933.39元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党昆明市委员会组织部无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
四、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
六、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
七、对个人和家庭的补助:是指用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。